Artigo Destaque dos editores

Controle interno no Brasil.

Dificuldades de padronização

Exibindo página 5 de 5
Leia nesta página:

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. Introdução à auditoria operacional. Coleção Prática. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao67.htm>.Acesso em: 06 jun. 2009.

______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 06 jun. 2009.

______. Controladoria-Geral da União. Auditoria e fiscalização. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/AreaAuditoriaFiscalizacao/OQueE/>. Acesso em: 06 jun.. 2009.

______. Decreto n. 61.386, de 19 de setembro de 1967. Cria as Inspetorias Gerais de Finanças.

______. Decreto n. 93.874, de 23 de dezembro de 1986. Dispõe sobre os sistemas de administração financeira, contabilidade e auditoria, e de programação financeira, organiza o sistema de controle interno do poder executivo, e da outras providencias. Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento=130904>. Acesso em: 06 jun. 2009.

______. Decreto-Lei n. 2.346,de 23 de julho de 1987. Cria no Ministério da Fazenda os cargos que especifica e da outras providencias.Disponível em: <http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaReferencias.action?codigoBase=2&codigoDocumento=131303>. Acesso em: 06 jun. 2009.

______. Decreto-Lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sôbre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del0200.htm>. Acesso em: 06 jun. 2009.

______. Lei n. 10.180, de 06 de fevereiro de 2001. Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. Disponível em: <http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/2001/10180.htm>. Acesso em: 06 jun. 2009.

______. Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L4320.htm>. Acesso em: 06 jun. 2009.

______. Tribunal de Contas da União. Instrução Normativa n. 57, de 27 de agosto de 2008. Estabelece normas de organização e apresentação dos relatórios de gestão e dos processos de contas da administração pública federal. Disponível em: <http://contas.tcu.gov.br/portaltextual/ServletTcuProxy>. Acesso em: 06 jun. 2009.

______. ______. Manual de Auditoria de Natureza Operacional. Brasília: Coordenadoria de Fiscalização e Controle, 2000. Disponível em: <http://www.control.rn.gov.br/pdf/trabalhos%20e%20artigos/manual%20de%20auditoria.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2009

______.______. Regimento Interno do Tribunal de Contas da União aprovado pela Resolução
n. 155, de 4 de dezembro de 2002. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/areaauditoriafiscalizacao/arquivos/tomadacontasespecial/btcu_especial_04_de_22_05_2006_regimento_interno.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.

CASTRO, Domingos Poubel. A auditoria e controle interno na administração pública. São Paulo: Atlas, 2008.

CONACI. Colegiado criado para debater assuntos inerentes ao controle da gestão pública e sobre a eficácia, eficiência e efetividades dos gastos públicos. Breve histórico. Disponível em: <http://www.conaci.org.br/conselho/index.php>. Acesso em: 12 mar. 2009.

______. Diagnóstico da organização e do funcionamento dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal. 2009. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP). Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/9_p.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2009.

______. Fórum Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do DF. Perfil dos recursos humanos dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Relatório abril/2006. Documento para discussão durante o V Encontro Nacional do FNCI. Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/6_p.pdf>. Acesso em: 09 fev. 2009.

DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005.

DISTRITO FEDERAL. CGDF. Relatório de avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão governamental, por programa, 2008. Disponível em: <http://www.seops.df.gov.br/discovirtual/Arquivos/Documentos/PCA_Governador_DF_2008.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2009.

______. Decreto n. 27.591, de 01 de janeiro de 2007. Dispõe sobre a estruturação administrativa do Governo do Distrito Federal e dá outras providências. Disponível em: <http://www.tc.df.gov.br/silegisdocs/distrital/gdf/decretos/2007/dec-2007-27591-500.htm>. Acesso em: 23 jun. 2009.

______. Decreto n. 28.009, de 30 de maio de 2007. Dispõe sobre a estrutura organizacional da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, e da outras providências. Disponível em: <http://sileg.seplag.df.gov.br/goldendoc/index.asp?forcelogin=true&login=consulta&pass=consulta&appname=Sileg&basename=GD_SILEG&op=gotodoc&id=59440>. Acesso em: 23 jun. 2009.

______. Decreto n. 29.965, de 21 de janeiro de 2009. Cria, sem aumento de despesa, a Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedoria-Geral do Distrito Federal – SEOPS-CG, e da outras providências. Disponível em: <http://sileg.seplag.df.gov.br/goldendoc/index.asp?forcelogin=true&login=consulta&pass=consulta&appname=Sileg&basename=GD_SILEG&op=gotodoc&id=65170>. Acesso em: 23 jun. 2009.

______. Lei n. 830, de 27 de dezembro de 1994. Cria o Sistema de Controle Interno de que trata o artigo 80 da Lei Orgânica do Distrito Federal e dá outras providências. Disponível em <http://sileg.sga.df.gov.br/default.asp?arquivo=http%3A//sileg.sga.df.gov.br/legislacao/distrital/Lei%2520organica/Titulo%2520III/..%255C..%255CLeisOrdi%255CLeiOrd1994%255Clei_ord_830_94.html>. Acesso em: 23 jun. 2009.

______. Lei n. 3.105, de 27 de dezembro de 2002. Cria a Corregedoria-Geral do Distrito Federal e institui o Sistema de Correição, Auditoria e Ouvidoria do Distrito Federal. Disponível em: <http://sileg.seplag.df.gov.br/goldendoc/index.asp?forcelogin=true&login=consulta&pass=consulta&appname=Sileg&basename=GD_SILEG&op=gotodoc&id=51348>. Acesso em: 23 jun. 2009.

______. Lei Orgânica do Distrito Federal, de 08 de junho de 1993. Disponível em: <http://www.cl.df.gov.br/cldf/legislacao/lei-organica-1/>. Acesso em: 23 jun. 2009.

______. Tribunal de Contas do Distrito Federal. Decisão ORDINÁRIA n. 1564/2005 Processo TCDF n. 753/2004. Representação n. 01/2004-GAB/4ª ICE sobre os resultados de diversas decisões do Tribunal, determinando a regularização, pelo controle interno, da remessa de processos de aposentadoria, reforma e pensão a esta Corte. Relatora: Marli Vinhadeli. Julgado em 27 de abril de 2005. Disponível em: <https://www.tc.df.gov.br/sistemas/Docs/Ord/Decisao/2005/1564.htm>. Acesso em: 23 jun. 2009.

______.______. Resolução n. 38, de 30 de outubro de 1990. Dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências. Disponível em: <http://www.tc.df.gov.br/portal/index.php?option=com_wrapper&Itemid=131>. Acesso em: 23 jun. 2009.

FELIX, Cláudia Lima. Auditoria de Desempenho Aplicada na Avaliação da Execução de Metas Orçamentárias do Setor Público. Monografia. Rio de Janeiro: UERJ. Disponível em: <http://www.congressocfc.org.br/hotsite/trabalhos_1/413.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.

GOIÁS. Decreto n. 4.622, de 15 de janeiro de 1996. Outorga competência à Secretaria da Fazenda para a prática dos atos que especifica. Disponível em: <http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4622.htm>. Acesso em: 09 jul. 2009.

Assine a nossa newsletter! Seja o primeiro a receber nossas novidades exclusivas e recentes diretamente em sua caixa de entrada.
Publique seus artigos

______. Decreto n. 4.951, de 11 de setembro de 1998. Dispõe sobre as atribuições que especifica. Disponível em: <http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1998/decreto_4951.htm>. Acesso em: 09 jul. 2009.

______. Decreto n. 5.260, de 28 de julho de 2000. Atribui, em caráter provisório, à Corregedoria Fiscal da Secretaria da Fazenda a competência para o exercício do controle interno do Poder Executivo. Disponível em: <http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2000/decreto_5260.htm>. Acesso em 09 jul. 2009.

______. Lei n. 13.456, de 16 de abril de 1999. Dispõe sobre a organização da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.saomiguel.ueg.br/anexos/lei_criacao_unusma.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2009.

______. Lei n. 13.782, de 03 de janeiro de 2001. Introduz modificações na organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2001/lei_13782.htm>. Acesso em: 09 jul. 2009.

______. Lei n. 16.272, de 30 de maio de 2008. Dispõe sobre a organização da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Disponível em: <http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2008/lei_16272.htm>. Acesso em: 09 jul. 2009.

GUERRA, Evandro Martins. Os controles externos e internos da administração pública. 2. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005.

KANITZ. Stephen. A origem da corrupção. Revista Veja. São Paulo: Abril, edição 1600, ano 32, n. 22, de 02 de junho de 1999, p. 21. Disponível em: <http://www.kanitz.com/veja/corrupcao.asp>. Acesso em: 09 jul. 2009.

NEVES, Marcelo. O novo paradigma para os órgãos de controle interno. Da auditoria de conformidade (campo da legalidade) para a auditoria operacional de natureza eminentemente preventiva (campo da legitimidade). Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1796, 2 jun. 2008. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/11334>. Acesso em 06 jul. 2009.

SANTA CATARINA. Decreto n. 1.178, de 19 de março de 2008. Regulamenta o Sistema de Controle Interno previsto nos arts 30, inciso II; 150 e 151 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, e estabelece outras providências. Disponível em: <http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2008/001178-005-0-2008-002.htm>. Acesso em: 12 mar. 2009.

______. Decreto n. 2.056, de 20 de janeiro de 2009. Regulamenta o Sistema de Controle Interno, previsto nos arts. 30, inciso II, 150 e 151 da Lei Complementar nº 381, de 7 de maio de 2007, e estabelece outras providências. Disponível em: <http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2009/002056-005-0-2009-003.htm>. Acesso em: 12 mar. 2009.

______. Lei Complementar n. 243, de 30 de janeiro de 2003. Estabelece nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo.. Disponível em: <http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2003/000243-010-0-2003-001.htm>. Acesso em: 12 mar. 2009.

______. Lei Complementar n. 284, de 28 de fevereiro de 2005. Estabelece modelo de gestão para a Administração Pública Estadual e dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo. Disponível em: <http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2005/000284-010-0-2005-002.htm>. Acesso em: 12 mar. 2009.

______. Lei Complementar n. 381, de 07 de maio de 2007. Dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual. Disponível em: <http://server03.pge.sc.gov.br/legislacaoestadual/2007/000381-010-0-2007-002.htm>. Acesso em: 12 mar. 2009.

______. Secretaria de Estado da Fazenda. Auditoria. Implementação do Controle Interno nos Órgãos e Entidades – 09/05/08. Disponível em: <http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=1>. Acesso em: 12 mar. 2009.

______. Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Decisão n. 3.498, de 03 de setembro de 2007. Fixa o valor de alçada da tomada de contas especial para o exercício de 2008. Disponível em: <http://www.tce.sc.gov.br/site/legislacao/arquivos/DEC_NOR_04_07.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2009.

SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O tribunal de contas da união na história do Brasil: evolução histórica, política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998. Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/concursos/premio_serzedello/concursos_anteriores/monografias_1998.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2009.

SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

WASSALLU, Lorena. Controles internos no setor público: um estudo de caso na secretaria federal de controle interno com base em diretrizes emitidas pelo COSO e pela INTOSAI. In: LUSTOSA, Paulo Roberto Barbosa, NIYAMA, Jorge Katsumi (coords.). Mestrado em Ciências Contábeis, Coletânea de monografias. UNB, Brasília, 2008 ( material não publicado).


Notas

  1. KANITZ. Stephen. A origem da corrupção. Revista Veja. São Paulo: Abril, edição 1600, ano 32, n. 22, de 02 de junho de 1999, p. 21. Disponível em: <http://www.kanitz.com/veja/corrupcao.asp>. Acesso em: 09 jul. 2009.
  2. IBIDEM.
  3. CONACI. Fórum Nacional dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do DF. Perfil dos recursos humanos dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Relatório abril/2006. Documento para discussão durante o V Encontro Nacional do FNCI. Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/6_p.pdf>. Acesso em: 09 fev. 2009.
  4. CONACI. Diagnóstico da organização e do funcionamento dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal. 2009. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP). Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/9_p.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2009.
  5. CONACI. Diagnóstico da organização e do funcionamento dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal. 2009. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP). Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/9_p.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2009.
  6. WASSALLU, Lorena. Controles internos no setor público: um estudo de caso na secretaria federal de controle interno com base em diretrizes emitidas pelo COSO e pela INTOSAI. In: LUSTOSA, Paulo Roberto Barbosa, NIYAMA, Jorge Katsumi (coords.). Mestrado em Ciências Contábeis, Coletânea de monografias. UNB, Brasília, 2008 (material não publicado).
  7. DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 637.
  8. GUERRA, Evandro Martins. Os controles externos e internos da administração pública. 2. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 90.
  9. ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. Introdução à auditoria operacional. Coleção Prática. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 43.
  10. Passim. SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O tribunal de contas da união na história do Brasil: evolução histórica, política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998. Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/concursos/premio_serzedello/concursos_anteriores/monografias_1998.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2009.
  11. Passim. SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O tribunal de contas da união na história do Brasil: evolução histórica, política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998. Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/concursos/premio_serzedello/concursos_anteriores/monografias_1998.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2009.
  12. Passim. SILVA, Artur Adolfo Cotias e. O tribunal de contas da união na história do Brasil: evolução histórica, política e administrativa (1890-1998). Prêmio Serzedello Corrêa 1998. Disponível em: <http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/concursos/premio_serzedello/concursos_anteriores/monografias_1998.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2009.
  13. SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 208.
  14. Apud SILVA, Lino Martins da. op. cit., p. 208.
  15. SILVA, Lino Martins da. op. cit., p. 209.
  16. CASTRO, Domingos Poubel. A auditoria e controle interno na administração pública. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 112-113.
  17. IBIDEM, p. 111.
  18. SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental. 7. ed. São Paulo:Atlas, 2004, p. 204.
  19. SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 207.
  20. SILVA, Lino Martins da. Contabilidade governamental. 7. ed. São Paulo:Atlas, 2004, p. 208.
  21. NEVES, Marcelo. O novo paradigma para os órgãos de controle interno. Da auditoria de conformidade (campo da legalidade) para a auditoria operacional de natureza eminentemente preventiva (campo da legitimidade). Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1796, 2 jun. 2008. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/11334>. Acesso em 06 jul. 2009.
  22. BRASIL. Corregedoria-Geral da União. Auditoria e fiscalização. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/AreaAuditoriaFiscalizacao/OQueE/>. Acesso em: 06 jun.. 2009.
  23. FELIX, Cláudia Lima. Auditoria de Desempenho Aplicada na Avaliação da Execução de Metas Orçamentárias do Setor Público. Monografia. Rio de Janeiro: UERJ. Disponível em: <http://www.congressocfc.org.br/hotsite/trabalhos_1/413.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.
  24. Material distribuído durante a aula de Gestão Governamental, quando da realização do I Curso de Especialização em Controle de Gestão Pública.
  25. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Manual de Auditoria de Natureza Operacional. Brasília: Coordenadoria de Fiscalização e Controle, 2000. Disponível em: <http://www.control.rn.gov.br/pdf/trabalhos%20e%20artigos/manual%20de%20auditoria.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2009.
  26. BRASIL. Tribunal de Contas da União. Regimento Interno do Tribunal de Contas da União aprovado pela Resolução n. 155, de 4 de dezembro de 2002. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/areaauditoriafiscalizacao/arquivos/tomadacontasespecial/btcu_especial_04_de_22_05_2006_regimento_interno.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.
  27. NEVES, Marcelo. O novo paradigma para os órgãos de controle interno. Da auditoria de conformidade (campo da legalidade) para a auditoria operacional de natureza eminentemente preventiva (campo da legitimidade). Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1796, 2 jun. 2008. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/11334>. Acesso em: 21 jun. 2009
  28. DISTRITO FEDERAL. CGDF. Relatório de avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão governamental, por programa, 2008. Disponível em: <http://www.seops.df.gov.br/discovirtual/Arquivos/Documentos/PCA_Governador_DF_2008.pdf>. Acesso em: 07 jun. 2009.
  29. SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Fazenda. Auditoria. Implementação do Controle Interno nos Órgãos e Entidades – 09/05/08. Disponível em: <http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=1>. Acesso em: 12 mar. 2009.
  30. SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Fazenda. Auditoria. Implementação do Controle Interno nos Órgãos e Entidades – 09/05/08. Disponível em: <http://www.sef.sc.gov.br/auditoria/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=34>. Acesso em: 22 fev. 2009.
  31. Entrevista realizada em 29 de abril de 2009, na Superintendência de Controle Interno do Estado de Goiás, situada no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º andar, Goiânia/GO, com o Dr. Orismar Parreira Costa, Gerente de Auditoria Governamental, e com o Dr. André da Silva Góes, Gerente e Ação Preventiva da Superintendência de Controle Interno/SEFAZ-GO.
  32. CONACI. Colegiado criado para debater assuntos inerentes ao controle da gestão pública e sobre a eficácia, eficiência e efetividades dos gastos públicos. Breve histórico. Disponível em: <http://www.conaci.org.br/conselho/index.php>. Acesso em: 12 mar. 2009.
  33. SERGIPE. Controladoria-Geral de Sergipe. Entrevista publicada no CLIPPING SERGIPE – 2008, p. 08.
  34. SERGIPE. Controladoria-Geral de Sergipe. Entrevista publicada no CLIPPING SERGIPE – 2008, p. 09.
  35. CONACI. Diagnostico da organização e do funcionamento dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP). Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/9_p.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.
  36. IBIDEM.
  37. CONACI. Diagnostico da organização e do funcionamento dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP). Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/9_p.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.
  38. IBIDEM.
  39. CONACI. Diagnostico da organização e do funcionamento dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP). Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/9_p.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.
  40. CONACI. Diagnostico da Organização e do Funcionamento dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP). Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/9_p.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.
  41. CONACI. Diagnostico da Organização e do Funcionamento dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, p. 35. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP). Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/9_p.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2009.
  42. IBIDEM.
  43. Em Pernambuco nenhum servidor é efetivo e concursado. A forma de contratação preponderante (contrato por tempo determinado = 53%), no entanto, é diferente da adotada por São Paulo (cargo comissionado de recrutamento amplo).
  44. CONACI. Diagnostico da organização e do funcionamento dos órgãos de controle interno dos estados brasileiros e do Distrito Federal, p. 19. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP) Centro de Estudos de Políticas Publicas (CEPP. Disponível em: <http://www.conaci.org.br/img_news/8_p.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2009.
  45. IBIDEM.
  46. SERGIPE. Controladoria-Geral de Sergipe. Entrevista publicada no CLIPPING SERGIPE – 2008, p. 08.
  47. A PEC foi apresentada no capítulo 7 desta monografia.
  48. Como ainda não foi definida qual nomenclatura será utilizada nas unidades de controle interno do Brasil, denominei genericamente essas unidades de órgão de controle interno.
  49. KANITZ. Stephen. A origem da corrupção. Revista Veja. São Paulo: Abril, edição 1600, ano 32, n. 22, de 02 de junho de 1999, p. 21. Disponível em: <http://www.kanitz.com/veja/corrupcao.asp>. Acesso em: 09 jul. 2009.
Assuntos relacionados
Sobre o autor
Manoel Luiz Camilo de Morais Antunes

Auditor de Controle Interno/Formação em Ciências Plenas com habilitação em matemática pela UNICEUB com especialização em Controle de Gestão Pública pela Universidade de Brasilia-UNB

Como citar este texto (NBR 6023:2018 ABNT)

ANTUNES, Manoel Luiz Camilo Morais. Controle interno no Brasil.: Dificuldades de padronização. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n. 2258, 6 set. 2009. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/13435. Acesso em: 23 abr. 2024.

Publique seus artigos Compartilhe conhecimento e ganhe reconhecimento. É fácil e rápido!
Publique seus artigos